Q/SY 21454.8-2017 内部专项审计规范 第8部分:管理效益审计 ,该文件为pdf格式 ,请用户放心下载!
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资源简介
Q/SY 21454的本部分规定了内部审计机构和审计人员开展管理和效益审计的基本原则、审计内容、审计重点、审计方法和选择评价标准的一般性要求。
本部分适用于中国石油天然气集团公司(以下简称“集团公司”)及其全资子公司、直属企事业单位(统称“所属单位”〉内部审讦机构(简称“审计机构”〉和审计人员开展管理和效益审计工作以及与之相关的实践活动。
本部分适用于中国石油天然气集团公司(以下简称“集团公司”)及其全资子公司、直属企事业单位(统称“所属单位”〉内部审讦机构(简称“审计机构”〉和审计人员开展管理和效益审计工作以及与之相关的实践活动。
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